2016年湛江市安監(jiān)局部門(mén)決算
2016年湛江市安監(jiān)局部門(mén)決算
目 錄
第一部分 湛江市安監(jiān)局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市安監(jiān)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市安監(jiān)局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市安監(jiān)局概況
一湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。
(二)承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門(mén)和各縣(市、區(qū))人民政府安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,負(fù)責(zé)組織全市性安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,依法組織、協(xié)調(diào)和參與全市較大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料的安全生產(chǎn)管理工作,承擔(dān)勞動(dòng)防護(hù)用品和安全標(biāo)志的安全監(jiān)督檢查工作。
(四)承擔(dān)非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的責(zé)任。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(五)承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查的責(zé)任。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的初審工作,組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
(六)組織本市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實(shí)施,監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,在職責(zé)范圍內(nèi)依法查處安全生產(chǎn)違法行為。
(七)綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。
(八)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
(九)組織指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作,監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
(十)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,監(jiān)督管理本市的安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。
(十一)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
(十二)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。
(十三)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
(十四)負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)地方及有關(guān)部門(mén)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作;負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援資源綜合監(jiān)督管理,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作;負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的監(jiān)督檢查等。
(十五)承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。
(十六)承辦市人民政府和省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
湛江市安全生產(chǎn)宣傳教育中心主要職責(zé)是:
協(xié)助做好全市安全生產(chǎn)宣傳教育的組織、策劃及全市性重大安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)信息情報(bào)交流和安全生產(chǎn)科學(xué)咨詢服務(wù)及推廣應(yīng)用工作,承辦上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二 機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入我市安監(jiān)局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),包括局本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位(湛江市安全生產(chǎn)宣傳教育中心)。
第二部分 湛江市安監(jiān)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
湛江市安監(jiān)局2016年度總收入3086.14萬(wàn)元,其中本年收入1972萬(wàn)元, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1114.14萬(wàn)元,具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1909.90萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加40.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)2 %。主要原因:一是在社會(huì)保障和就業(yè)支出等科目收入比上年增加了17.77萬(wàn)元,二是醫(yī)療保障科目收入增加了0.62萬(wàn)元,三是資源勘探信息支出科目收入增加了22.46萬(wàn)元。
2.其他收入62.10萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加48.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)365%。主要原因:一是其它安全生產(chǎn)監(jiān)管支出科目收入比上年增加了48.92萬(wàn)元,二是其他運(yùn)行科目收入比上年減少0.12萬(wàn)元。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1114.14萬(wàn)元,其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1105.47萬(wàn)元。
(二)年度支出總體情況
湛江市安監(jiān)局2016年度總支出3086.14 萬(wàn)元,其中本年支出 2159.77 萬(wàn)元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障與就業(yè)支出支出 59.75 萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休、歸口管理的行政單位離退休等科目,比上年決算數(shù)增加17.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.62%,主要原因是在行政事業(yè)單位離退休科目支出比上年增加了17.26萬(wàn)元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.45萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障,行政單位醫(yī)療,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、人口與計(jì)劃生育事務(wù)科目,比上年決算數(shù)增加0.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.24%5.24%,主要原因是在醫(yī)療保障科目支出比上年增加了0.62萬(wàn)元。
3、資源勘探信息等支出2026.50萬(wàn)元,主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管(行政運(yùn)行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急救援支出)等科目,比上年決算數(shù)增加1251.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)161.63%,主要原因是在安全生產(chǎn)監(jiān)管科目其中行政運(yùn)行增加了194.18萬(wàn)元和其他安全生產(chǎn)監(jiān)管增加了1049.35萬(wàn)元。應(yīng)急救援支出比上年增加8.41萬(wàn)元。
4、住房保障支出61.07萬(wàn)元,主要用于住房改革支出(住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼)等科目,比上年決算數(shù)增加了8.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.57%,主要原因是在住房公積金科目增加了6.7萬(wàn)元,購(gòu)房補(bǔ)貼科目增加了1.98萬(wàn)元。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余926.37萬(wàn)元。
單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目 | 15年度支出 | 16年度支出 | 本年比上年度 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.49 | 59.75 | +40.62% |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.83 | 12.45 | +5.24% |
資源勘探信息等支出 | 774.56 | 2026.5 | +161.63% |
住房保障支出 | 52.39 | 61.07 | +16.57% |
合計(jì) | 935.97 | 2159.77 | +130.75% |
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市安監(jiān)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1909.90萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1909.90萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1125.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)143.46%;主要原因是;一是社會(huì)保障和就業(yè)支出收入增加了11.47萬(wàn)元;二是其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出增加了1023.28萬(wàn)元;三是住房保障支出及醫(yī)療保障支出增加了90.68萬(wàn)元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市安監(jiān)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2099.41萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2099.41萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1439.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)218.35%;主要原因是省專項(xiàng)資金財(cái)政撥款增加。按分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出科目59.75萬(wàn)元,主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi);資源勘探信息科目 1966.12萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、應(yīng)急救援支出、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市安監(jiān)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32.55萬(wàn)元,完成預(yù)算60萬(wàn)元的54.25%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.55萬(wàn)元,完成預(yù)算50萬(wàn)元的43.10%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.44萬(wàn)元,完成預(yù)算10萬(wàn)元的74.40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少27.17萬(wàn)元,下降45.50%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少30.97萬(wàn)元,下降54.34%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)104.40%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是由于省應(yīng)急救援基地平臺(tái)建設(shè),上級(jí)及相關(guān)單位開(kāi)展檢查次數(shù)有所增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.11萬(wàn)元,占77.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出7.44萬(wàn)元,占22.86%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)參加X(jué)X會(huì)議支出 0 萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出 0萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.11萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出25.11萬(wàn)元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為6輛,主要用于一般公務(wù)和執(zhí)法。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.44萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0個(gè),來(lái)訪外賓 0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待80余次,接待人數(shù)共620人次。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流、開(kāi)展年度安全生產(chǎn)等方面的工作。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
湛江市安監(jiān)局2016年度總收入1972萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入1909.90萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加27.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.46 %。其他收入62.10萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加48.80萬(wàn)元,增加366.92%。
湛江市安監(jiān)局2016年度總支出2099.40萬(wàn)元,其中:基本支出 778.18萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1321.21萬(wàn)元。工資福利支出517.24萬(wàn)元,占總支出24.64%;商品和服務(wù)支出1070.34萬(wàn)元,占總支出的50.98%;對(duì)個(gè)人和家庭支出196.82萬(wàn)元;占總支出9.38%;其他資本性支出314.98萬(wàn)元,占總支出15%。
(1)收入支出與以前年度對(duì)比分析。
2016年收入共1909.90萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款1909.90萬(wàn)元。本年支出與上年度對(duì)比詳見(jiàn)下表,其中支出增加的主要原因:在職人員調(diào)資、辦公維護(hù)及其他業(yè)務(wù)委托費(fèi)增加。住房改革性補(bǔ)貼、離退人員增加和調(diào)資等原因造成的。
(2)關(guān)于機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.06萬(wàn)元,比2015年增加33萬(wàn)元,增加109.78%。主要原因是:會(huì)議費(fèi),電費(fèi),郵電費(fèi),差旅費(fèi),會(huì)議費(fèi),公務(wù)接待費(fèi),其他商品和服務(wù)支出有所增加,其他交通費(fèi)用大幅增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2036.05萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1029.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1006.38萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車3輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2016年部門(mén)決算表
1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》; 2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。 |