2016年湛江市環(huán)境保護局部門決算
2016年湛江市環(huán)境保護局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市環(huán)境保護局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 湛江市環(huán)境保護局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市環(huán)境保護局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市環(huán)境保護局概況
(一)部門主要職責
湛江市環(huán)境保護局是主管環(huán)境保護工作的湛江市人民政府工作部門。其主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省環(huán)境保護方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;擬訂并監(jiān)督實施我市環(huán)境保護規(guī)范性文件;組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,擬訂環(huán)境保護規(guī)劃,組織擬訂并監(jiān)督實施區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護規(guī)劃,會同有關部門擬訂海域污染防治規(guī)劃,參與擬訂市主體功能區(qū)劃。負責環(huán)境問題的統(tǒng)籌協調和監(jiān)督管理;承擔落實全市污染減排目標的責任;負責轄區(qū)排污費征收,指導并監(jiān)督管理各縣(市、區(qū))排污費的征收,會同有關部門管理市級環(huán)境保護資金;承擔從源頭預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任,加強規(guī)劃環(huán)境影響評價;負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理;指導、協調、監(jiān)督生態(tài)保護工作;負責民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理;負責環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境信息;開展環(huán)境保護科技工作;組織環(huán)境保護的對外交流與合作,協調本市有關環(huán)境保護對外合作項目;組織、指導、協調環(huán)境保護宣傳教育工作;承辦市人民政府和省環(huán)保廳交辦的其他事項。
(二)機構設置
按照部門決算編報要求,納入我部門(湛江市環(huán)境保護局)2016年部門決算編報范圍的單位共10個,包括局本級和下屬9個預算單位,下屬單位有:湛江市環(huán)境保護局總工程師室、湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站、湛江市環(huán)境保護信息中心、湛江市環(huán)境保護宣傳教育中心、湛江市環(huán)境科學技術研究所、湛江市環(huán)境保護局霞山分局、湛江市環(huán)境保護局赤坎分局、湛江市環(huán)境保護局麻章分局、湛江市環(huán)境保護局坡頭分局。
第二部分 湛江市環(huán)境保護局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
湛江市環(huán)境保護局2016年度總收入 6683.02 萬元,其中本年收入 6683.02 萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入5911.29 萬元,比上年決算數增加1098.37萬元,增長22.82%。主要原因:今年增加了黃標車提前淘汰補貼經費支出。
2. 事業(yè)收入90.76 萬元,比上年決算數增加90.76萬元,增長100 %。主要原因:環(huán)科所的增加事業(yè)收入。
3.其他收入680.97 萬元,比上年決算數增加18.73萬元,增長2.83 %。主要原因:事業(yè)單位收到局下撥的財政撥款數及利息收入增加。
(二)年度支出總體情況
湛江市環(huán)境保護局2016年度總支出 6673.09 萬元,其中本年支出 6673.09 萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出 353.44 萬元,主要用于發(fā)放離退休人員經費,比上年決算數增加79.38 萬元,增長28.96%,主要原因是增加了離退休人員住房改革性補貼。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 44.42 萬元,主要支出項目有職工的社保繳費和公務員醫(yī)療補助,比上年決算數減少0.25 萬元,下降0.56%,主要原因是人員減少。
3.節(jié)能環(huán)保支出5570.31萬元,主要支出項目有人員的經費、環(huán)保業(yè)務經費、環(huán)保污染常規(guī)性監(jiān)測維護經費、黃標車提前淘汰獎勵、環(huán)境保護專項、環(huán)境責任綜合考核經費、環(huán)境空氣源解析、發(fā)布空氣質量預報、編制湛江環(huán)保“十三五”規(guī)劃、創(chuàng)模城市信息管理系統(tǒng)、修訂創(chuàng)模規(guī)劃、新增飲用源保護區(qū)劃可研報告等等,比上年決算數增加1386.82 萬元,增長33.15%,主要原因是增加了項目經費支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.91萬元,主要支出項目鶴地水庫綜合整治經費、全市地下水基礎環(huán)境狀況調查評估經費,比上年決算數減少285.2萬元,下降70.93%,主要原因是項目經費安排減少。
5、農林水支出408.51萬元,主要支出水資源安排的支出,比上年決算數增加403.83萬元,增長8628.85%,主要原因是項目經費安排大幅增加。
6、住房保障支出179.50萬元,主要用于職工住房公積金及職工購房補貼。比上年決算數增加38.07萬元,增長26.92%。主要原因是:職工工資待遇提高,相應公積金繳費基數增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
湛江市環(huán)境保護局2016年度財政撥款收入合計5911.29萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入5855.61萬元,比年初預算數增加517.86萬元,增長9.7 %;主要原因是增加了黃標車提前淘汰補貼經費支出;政府性基金預算財政撥款收入 55.68萬元,比年初預算數減少1792.32萬元,增下降96.99 %;主要原因是飲用水源項目減少。
(二)2016年度財政撥款支出說明
湛江市環(huán)境保護局2016年度財政撥款支出合計6044.64萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出5931.96 萬元,比年初預算數增加594.21萬元,增長11.13 %;主要原因是今年增加了黃標車提前淘汰補貼經費支出;政府性基金預算財政撥款支出 112.68萬元,比年初預算數減少1735.32 萬元,下降93.9 %;主要原因是部分飲用水源項目已完成。
分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出 353.44 萬元,主要用于發(fā)放離退休人員經費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 44.42 萬元,主要支出項目有職工的社保繳費和公務員醫(yī)療補助;節(jié)能環(huán)保支出4946.10萬元,主要支出項目有人員的經費、環(huán)保業(yè)務經費、環(huán)保污染常規(guī)性監(jiān)測維護經費、黃標車提前淘汰獎勵、環(huán)境保護專項、環(huán)境責任綜合考核經費、環(huán)境空氣源解析、發(fā)布空氣質量預報、編制湛江環(huán)?!笆濉币?guī)劃、創(chuàng)模城市信息管理系統(tǒng)、修訂創(chuàng)模規(guī)劃、新增飲用源保護區(qū)劃可研報告等等;城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.68萬元,主要支出項目鶴地水庫綜合整治經費、全市地下水基礎環(huán)境狀況調查評估經費;農林水支出408.51萬元,主要支出水資源安排的支出;住房保障支出179.50萬元,主要用于職工住房公積金及職工購房補貼。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市環(huán)境保護局2016年度年度“三公”經費財政撥款支出決算為80.69 萬元,完成預算 114.87萬元的70.24 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算 0萬元的100 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為 70.93 萬元,完成預算 52.92萬元的134.03 %;公務接待費支出決算為 9.76 萬元,完成預算61.95 萬元的15.75 %。2016年度“三公”經費支出決算小于(大于)預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少73.73萬元,下降47.80%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少110.59 萬元,下降60.92 %;公務接待費支出決算減少46.87 萬元,下降82.77 %。因公出國(境)費支出持平的主要原因是無發(fā)生額;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公車改革后嚴格管理公務車的使用,報廢淘汰車輛,厲行節(jié)約;公務接待費支出減少的主要原因是主要原因是嚴格執(zhí)行公務招待原則、厲行節(jié)約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元;公務用車購置及運行維護費支出70.93 萬元,占87.9 %;公務接待費支出9.76 萬元,占12.1 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年無此項經費安排。
2.公務用車購置及運行維護費支出 70.93 萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,2016年公務用車購置數 0 輛;公務用車運行及維護支出 70.93萬元,2016年局機關及下屬9個單位公務用車保有量為 23 輛,主要用于行政機要通信用車、執(zhí)法用車、應急監(jiān)測用車事業(yè)單位公務用車。
3.公務接待費支出 9.76 萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關及下屬9個單位共發(fā)生國內接待91 次,接待人數共 577 人。主要包括用于中央、省環(huán)保部門的檢查、督察及玉林、茂名等環(huán)保部門的公務接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出151.97萬元,比上年增加43.87萬元,增長40.58%。主要原因是:新增了人員,經費相應增加,另本年度增加了全年職工住房改革性補貼。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2208.17萬元,其中:政府采購貨物支出454.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1753.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額525.23萬元,占政府采購支出總額的23.79%,其中:授予小微企業(yè)合同金額95.3萬元,占政府采購支出總額的4.32%。
(三)國有資產占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛23輛,其中,一般公務用車3輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車5輛,其他用車主要是事業(yè)單位用車;單位價值50萬元以上通用設備6臺(套),單價100萬元以上專用設備5臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目7個,共涉及資金1735萬元,自評覆蓋率達到77.01%。
組織對“環(huán)保業(yè)務經費、市環(huán)保環(huán)境質量常規(guī)性檢測維護經費、全市地下水基礎環(huán)境狀況調查評估經費、修訂創(chuàng)模規(guī)劃經費、黃標車提前淘汰補貼經費(含機動車尾氣管理經費)、環(huán)境空氣源解析經費、環(huán)境空氣預警預報系統(tǒng)建設土壤生態(tài)監(jiān)測和環(huán)境應急經費”等7個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1735萬元。從評價情況來看,7項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。