2016年湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門決算
2016年湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局概況
(一)部門主要職責(zé)
湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局的主要職能是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī),擬訂工業(yè)、信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件;研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、軍民融合發(fā)展。
2、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、計劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策;實施相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理,牽頭實施名牌帶動戰(zhàn)略;指導(dǎo)工業(yè)、相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、電訊、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。
3、監(jiān)測分析工業(yè)、相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)運行態(tài)勢,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),組織實施近期經(jīng)濟(jì)運行調(diào)控措施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)運行和信息化建設(shè)中的重大問題并提出政策建議。
4、執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)投資政策,編制工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改選、技術(shù)創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施;審核、上報和辦理需經(jīng)國家、省和市審批、核準(zhǔn)、備案的工業(yè)、交通、商業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目審批、上報工作;提出促進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、交通和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資的措施和意見。
5、指導(dǎo)工業(yè)、信化領(lǐng)域的技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制和設(shè)備招標(biāo)工作,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理工作,負(fù)責(zé)組織實施名牌帶動戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。
6、擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)劃和政策措施,組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
7、擬訂并組織實施全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施,研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出政策建議,推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
8、擬訂有關(guān)規(guī)范商品市場運行秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策,推進(jìn)統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設(shè),培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場,組織開拓國內(nèi)市場,監(jiān)測分析商品市場運行狀況。承擔(dān)組織實施分工管理的重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。組織擬訂生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實施,推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,推行連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式,促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。負(fù)責(zé)繭絲綢生產(chǎn)、流通和糖業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
9、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和服務(wù),綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
10、統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作。推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用,組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、電子政務(wù)建設(shè)、電子商務(wù)推廣以及社會和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,推廣信息化領(lǐng)域新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)。
11、負(fù)責(zé)全市信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,協(xié)調(diào)通信管線、站點、公共通信網(wǎng)規(guī)劃,推進(jìn)面向社會服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的資源共享和互聯(lián)互通。
12、協(xié)助推進(jìn)國家、省、市的重點信息化工程,負(fù)責(zé)信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動和協(xié)調(diào)管理,協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)。
13、配置和管理無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站),負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護(hù)空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
14、負(fù)責(zé)全社會節(jié)能工作,擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)的專項規(guī)劃及政策措施;牽頭協(xié)調(diào)以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料訴推廣應(yīng)用工作;推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)工程建設(shè);組織協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
15、負(fù)責(zé)國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理,組織指導(dǎo)國防科技工業(yè)的軍轉(zhuǎn)民工作;組織指導(dǎo)民用部門軍品配套工作;負(fù)責(zé)民爆物品流通環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
16、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的對外合作與交流,協(xié)商煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:湛江市無線電管理辦公室、湛江市無線電管理監(jiān)測站、廣東省湛江南藥試驗場、湛江市節(jié)能監(jiān)測中心。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市經(jīng)濟(jì)和信息化局是全額財政撥款的行政單位,設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下屬單位為無線電管理辦公室(行政單位)、無線電管理監(jiān)測站(事業(yè)單位)、湛江市節(jié)能監(jiān)察中心(事業(yè)單位)、廣東省湛江南藥試驗場(正科級二類事業(yè)單位),掛靠單位為原副食品辦(原果菜辦)。具體情況如下:
(1)局機(jī)關(guān)編制75名,其中:行政編制64名,后勤服務(wù)編制11名;實有在職人數(shù)72,退休人員64人,離休人員3人。
(2)市無線電管理辦公室編制7名,其中:事業(yè)編制6名,后勤服務(wù)人員1名;現(xiàn)在職5人,含后勤服務(wù)人員1人,退休人員2人,
(3)市無線電管理監(jiān)測站編制15名,現(xiàn)在職9人,財政供養(yǎng)9人。
(4)湛江市節(jié)能監(jiān)察中心編制12名,現(xiàn)有在職人員11人,退休人員6人。財政供養(yǎng)人員為現(xiàn)有在職人員11人及退休人員6人。
(5)廣東省湛江南藥試驗場定編人數(shù)15人,實際在編在職人員10人,在編退休人員2人,編外退休9人。經(jīng)費由財政補(bǔ)助二類撥付。
第二部分 湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年度總收入3213.11萬元,其中本年收入3228.69萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)-15.58萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入3152.72萬元,比上年決算數(shù)減少4999.34萬元,下降61.33%。主要原因:2015年度決算把財政直接撥付的中小企業(yè)專項資金5000萬元納入我局決算,導(dǎo)致上年度決算數(shù)據(jù)增大。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入25.26萬元,比上年決算數(shù)增加25.26 萬元,增長100 %。主要原因是省對我市中小企業(yè)局的扶持資金增多。
4.經(jīng)營收入43.71萬元,比上年決算數(shù)增加43.71萬元,增長100%。主要原因是下屬單位南藥廠經(jīng)營得當(dāng),經(jīng)營收入增多。
5.其他收入7.00萬元,比上年決算數(shù)增加7.00萬元,增長100 %。主要原因是按照國家相關(guān)法律規(guī)定,出租閑置房屋。
(二)年度支出總體情況
湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年度總支出3213.11萬元,其中本年支出3210.44萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出1128.11萬元,主要用于工資福利支出、對個人及家庭補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等,比上年決算數(shù)增加101.78 萬元,增長9.91%,主要原因是人員調(diào)資增資,工資福利增多。
2. 科學(xué)技術(shù)支出106.89萬元,主要用于技術(shù)改造技術(shù)創(chuàng)新工作支出,比上年決算數(shù)減少9.97萬元,下降8.53%,主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定,減少不必要的工作經(jīng)費支出。
3.社會保障和就業(yè)支出695.20萬元,主要用于購買人員社保等支出,比上年決算數(shù)減少9.97萬元,下降8.53%,主要在職人員減少,退休人員增多。
4.節(jié)能環(huán)保支出250.44萬元,主要用于我市節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作支出,比上年決算數(shù)減少286.56萬元,下降53.36%,主要原因是本年度節(jié)能型企業(yè)獎勵支出減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年度財政撥款收入合計3228.69萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3152.72萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1453.30萬元,增長81.86%;主要原因是省財政下達(dá)專項經(jīng)費增多;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(二)2016年度財政撥款支出說明
湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年度財政撥款支出合計3153.71萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出3153.71萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加794.47萬元,增長33.67%;主要原因是人員調(diào)資增資,工資福利增多。;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)2143.13萬元,主要用于人員工資福利、日常辦公經(jīng)費等支出;一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)1010.53萬元,主要用于工業(yè)與發(fā)展協(xié)調(diào)、節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作、技改工作等支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.55萬元,完成預(yù)算76.72萬元的59.37%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算4萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為35.73萬元,其中公務(wù)車購置費0萬元,公務(wù)車運行維護(hù)費35.73萬元,完成預(yù)算65.22萬元的54.78%;公務(wù)接待費支出決算為9.82萬元,完成預(yù)算7.5萬元的130.93%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.38萬元,增長5.51%。其中:因公出國(境)費支出決算減少2.61萬元,下降100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加3.10 萬元,增長9.50%;公務(wù)接待費支出決算增加1.89萬元,增長23.83 %。因公出國(境)費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增多,公務(wù)車用油量增多;公務(wù)接待費支出增多的主要原因是招商任務(wù)加重,招商活動以及接待外商次數(shù)增多。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出35.73萬元,占78.00%;公務(wù)接待費支出9.82萬元,占22%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。
2.2016年本部門公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算數(shù)35.73萬元,占“三公”經(jīng)費支出78.00%,其中,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出35.73萬元,公務(wù)用車購置支出0萬元。比2016年預(yù)算數(shù)減少35.27萬元,增幅為 50.00%,減少的原因主要是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理,控制費用支出。2016年度本單位購置公務(wù)用車0輛,報廢公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量6輛。
3.2016年本部門公務(wù)接待費支出決算數(shù)9.82萬元,占“三公”經(jīng)費支出22.00%,共接待56批次,186人次。比2016年預(yù)算數(shù)增加3.82萬元,增幅為39.00%。增加的原因主要是2016年度招商引資工作量增多,加大了公務(wù)接待費開支。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出166.56萬元,比上年減少18.41萬元,降低9.95%。主要原因是:嚴(yán)格按照規(guī)定,壓減不必要的運行經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額6.19萬元,其中:政府采購貨物支出6.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.19萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,一般公務(wù)用車 8 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 3 輛、其他用車 0 輛。;單位價值50萬元以上通用設(shè)備10臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備8臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016 年度一般公共預(yù)算項目支出(100 萬元及以上)開展績效自評,共涉及資金334.00 萬元。
共組織對“節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費”等3個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出334.00萬元,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo),績效自評結(jié)果均為優(yōu)秀。
2.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
無
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門決算表
公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 |