2016年湛江市民政局部門決算
2016年湛江市民政局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市民政局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市民政局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市民政局2016年年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市民政局概況
(一)部門主要職責(zé)
湛江市民政局是主管專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)管理、基層民主政治建設(shè)、社會(huì)救助與福利、擁軍優(yōu)屬等方面工作的職能部門。主要職責(zé):一是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方規(guī)范性文件,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;二是負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作;追認(rèn)革命烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作;組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作;三是負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作,組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用,組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng);四是負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;五是負(fù)責(zé)市、縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,負(fù)責(zé)市、縣(市、區(qū))省際行政區(qū)域界線的勘定和管理,負(fù)責(zé)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù),組織編制地名規(guī)劃,負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核工作,規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作;六是提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè),指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);七是負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作;八是負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作;九是承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、市異地商會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任;十是會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);十一是負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作,負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi);十二是承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入湛江市民政局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共10個(gè),包括湛江市民政局本級(jí)和下屬9個(gè)預(yù)算單位,下屬單位包括湛江市社會(huì)(兒童)福利院、湛江市霞山軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市赤坎軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市開發(fā)區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、湛江市海濱軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心、湛江市救助管理站、湛江市軍用供應(yīng)站、湛江市殯葬管理所(湛江市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì))。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、計(jì)財(cái)科、優(yōu)撫科、雙擁科、安置科、救災(zāi)救助科(市減災(zāi)委員會(huì)辦公室)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會(huì)福利和慈善事業(yè)科、社會(huì)事務(wù)科、人事科、市老齡辦12個(gè)科室和直屬湛江市民間組織管理辦公室單位1個(gè)。
第二部分 湛江市民政局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
湛江市民政局2016年度總收入21522.77萬元,其中本年收入20726.23萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入18721.81萬元,比上年決算數(shù)增加602.72萬元,增長(zhǎng)3.33%。主要原因:一是組織事務(wù)增加12.76萬元,二是民政管理事務(wù)增加307.51萬元,三是退役安置增加104.75萬元,四是臨時(shí)救助增加103.47萬元,五是福利彩票公益金增加134.6萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,比上年決算數(shù)減少2113.5萬元,下降100 %。主要原因是按照財(cái)務(wù)規(guī)定2015年將省民政廳下達(dá)的資金計(jì)入上級(jí)補(bǔ)助收入,在2016年調(diào)整為其他收入。
3.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。
5.其他收入2004.42萬元,比上年決算數(shù)增加1964.17萬元,增長(zhǎng)4879.9%。主要原因:一是按照財(cái)務(wù)規(guī)定將2015年計(jì)入上級(jí)補(bǔ)助收入部分調(diào)整為其他收入,二是菜皮公益金收入增加。
(二)年度支出總體情況
湛江市民政局2016年度總支出21522.77萬元,其中本年支出19163.61萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出15.22萬元,主要用于組織事務(wù)支出15.22萬元,比上年決算數(shù)增加12.76萬元,增長(zhǎng)518.7%,主要原因是撥付“兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出18719.8萬元,主要支出項(xiàng)目有民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、臨時(shí)救助等,比上年決算數(shù)減少364.84萬元,下降1.9%,主要原因是撫恤減少879.04萬元,下降25.56%。其中優(yōu)撫事業(yè)單位支出減少51.52萬元,下降35.35%,其他優(yōu)撫支出減少1213.08萬元,下降98.04%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出328.86萬元,主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、醫(yī)療保障、計(jì)劃生育事務(wù),比上年決算數(shù)減少93.98萬元,下降22.22%,主要原因是醫(yī)療保障減少93.64萬元,下降22.17%,計(jì)劃生育事務(wù)支出減少0.436萬元,下降91.6%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.54萬元,主要支出項(xiàng)目是其他國有土地使用權(quán)出讓安排的支出。比上年決算數(shù)增加182.54萬元,增長(zhǎng)100%,主要用于湛江市養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)支出。
5.交通運(yùn)輸支出10.38萬元,主要支出項(xiàng)目是公共交通運(yùn)營補(bǔ)助。比上年決算數(shù)增加10.38萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是用于老年人乘車保險(xiǎn)支出。
6.其他支出1365.2萬元,主要支出項(xiàng)目是用于社會(huì)福利的彩票公益金支出、用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出和其他支出。比上年決算數(shù)增加695.35萬元,增長(zhǎng)103.81%,主要原因是用于我市開展社工成長(zhǎng)計(jì)劃工作、市居家養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)、居家養(yǎng)老信息采集和地名標(biāo)志等方面的支出。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
湛江市民政局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)18721.81萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17757.37萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加12074.56萬元,增長(zhǎng)212.48%;主要原因是2016年預(yù)算批復(fù)中只有下達(dá)預(yù)算資金部分,不下達(dá)預(yù)算資金不包含在內(nèi);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入964.44萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加884.44萬元,增長(zhǎng)1105 %;主要原因是2016年預(yù)算批復(fù)中只有下達(dá)預(yù)算資金部分,不下達(dá)預(yù)算資金不包含在內(nèi)。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
湛江市民政局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)18179.03萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17173.62萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加11490.81萬元,增長(zhǎng)202.2%;主要原因是2016年決算數(shù)據(jù)包含了不下達(dá)預(yù)算資金,如撫恤支出2562.59萬元,退役安置6946萬元,流浪乞討人員救助307.2萬元等;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1005.41萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加925.41萬元,增長(zhǎng)1156.76 %;主要原因是2016年決算數(shù)據(jù)包含了不下達(dá)預(yù)算資金,湛江市養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)支出182.54萬元,老人乘車意外險(xiǎn)26.33萬元,以及社工試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)、平安社區(qū)建設(shè)等支出。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)19163.61萬元,主要用于一般公共服務(wù)支出15.22萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17142.53萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出280.49萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.54萬元,交通運(yùn)輸支出10.38萬元,住房保障支出104.24萬元,其他支出1428.22萬元。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
湛江市民政局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為93.31萬元,完成預(yù)算61.13萬元的152.6%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為77.7萬元,完成預(yù)算 40.18萬元的193.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.61萬元,完成預(yù)算20.95萬元的74.51%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要,經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn),一是接待上級(jí)部門來我局的各項(xiàng)檢查,二是為落實(shí)精準(zhǔn)扶貧政策,各部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員用公車下鄉(xiāng)次數(shù)增加,公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用增加。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少21.04萬元,下降18.4%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長(zhǎng))0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20.08萬元,下降20.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.96萬元,下降5.79%。因公出國(境)費(fèi)支出減少(增加)的主要原因是無因公出國(境)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革后,2016年拍賣了一部分公車,使公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較上年減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77.7萬元,占83.27%;公務(wù)接待費(fèi)支出15.61萬元,占16.73%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排湛江市民政局及下屬9個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會(huì)議支出0萬元,主要用于無;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,主要用于無;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元,主要用于無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77.7萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出77.7萬元,2016年湛江市民政局及下屬9個(gè)單位公務(wù)用車保有量為47輛,主要用于領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)調(diào)研、參加各級(jí)會(huì)議、扶貧等工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.61萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,湛江市民政局及下屬9個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待251次,接待人數(shù)為1965人。主要包括信訪、專項(xiàng)資金檢查組、烈屬、退休士官等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出461.64萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加98.65萬元,增長(zhǎng)27.18%。主要原因是:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)等支出有所增加。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額592.05萬元,其中:政府采購貨物支出239.8萬元、政府采購工程支出352.25萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額592.05萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額592.05萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛47輛,其中,一般公務(wù)用車13輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車34輛,其他用車主要是救助用車等;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目7個(gè),二級(jí)項(xiàng)目12個(gè),共涉及資金7449.39萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出7449.39萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,12個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),免除了殯葬收費(fèi),加大了對(duì)殘疾人的補(bǔ)助支出,及時(shí)撥付優(yōu)撫對(duì)象的撫恤支出,擁軍優(yōu)屬活動(dòng)順利開展等。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,具體如下:
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、部隊(duì)供應(yīng):是指軍供站(兵站)等用于保障軍隊(duì)運(yùn)輸和飲食供應(yīng)的支出。
十三、退役安置:是指用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。
十四、流浪乞討人員救助:是指用于生活無著的流浪乞討人員的救助和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
十五、行政區(qū)劃和地名管理:是指行政區(qū)劃界線勘定、委會(huì),以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
十六、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè):是指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
十七、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助:是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的宰相復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶兵回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
十八、優(yōu)撫事業(yè)單位支出:是指民政部門管理的有福事業(yè)單位支出,對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助,對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出,以及全國重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
十九、假肢矯形:是指民政部門舉辦的假肢康復(fù)中心、假肢廠(站)的支出。
第四部分 湛江市民政局2016年部門決算表
1. 收入支出決算總表 2. 收入決算表 3. 支出決算表 4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表 5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |