2008年交通局本局財務預算基本情況說明
2008年財務預算報表是按照湛財預[2007]66號文《關于編制2008年市直部門預算的通知》確保收支平衡,定員定額標準等要求,結合交通局本局的財務收支實際情況來編制的。
一、單位概況
根據湛機編[2001]21號文核編交通局本局人員編制39名,其中機關行政編制31名,機關后勤人員事業(yè)編制8名(包括為老干部服務人員)?,F階段本局總人數為88名,包括行政人員37名,離崗退養(yǎng)人員6名,離退休37名,臨時工人8名。
二、總收支預算說明
本局2008年收入預算為639.43萬元,其中經費撥款315萬元(按全市一年2100萬元運管費收入的15%折算),行政政策性收費安排撥款50萬元(交通戰(zhàn)備專項費用);其他收入66.43萬元(包括征收線路有償使用經費、物業(yè)出租收入、銀行存款利息等),上級補助收入133萬元(省交通廳補助經費及專項補助),附屬單位上繳收入75萬元(主要是地方公路總站上繳管理費)。
本局2008年支出預算為639.43萬元。其中基本支出542.93萬元(包括人員支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出);項目支出76.5萬元(包括局網絡購買計算機10臺、打印機10臺,農村公路驗收費用,全市追繳規(guī)費經費等費用,交通戰(zhàn)備專項經費),對附屬單位補助20萬元(主要是湛江市交通局貨運管理中心、湛江市交通局違章處理中心等單位經費補助)。
三、支出預算詳細說明
1. 工資福利預算為260.8萬元。其中基本工資174.8萬元,津貼18萬元,按財政局統(tǒng)發(fā)工資實際數安排,包括職工每月工資及四大節(jié)日津貼每人每節(jié)日1000元;獎勵工資20.5萬元,按職工每人每年1000元年度考核獎和增發(fā)一個月工資安排;社會保障費35.2萬元包括繳交職工養(yǎng)老醫(yī)療保險費;其他人員支出12.3萬元是臨工工資。
2.離退休支出139.63萬元,其中離休個人部分即是統(tǒng)發(fā)8名離休人員工資38.6萬元,公用部分0.63萬元;退休個人部份統(tǒng)發(fā)30名退休人員的工資99.8萬元,公用部分0.6萬元。
3.對個人和家庭補助支出預算為64.74萬元(包括單位負擔4名遺屬撫恤金、離退休醫(yī)療保險、離休醫(yī)療費、在職人員住房公積金補貼等)。
4.日常公用支出預算為77.76萬元(按行政單位定額標準規(guī)定,公車年費按2.2萬元/輛,日常公用支出每年按10000元/人安排費用)本部現有車13輛,汽車費用安排28.6萬元。其他日常公用支出按編制38名在職人員安排38萬元,包括辦公費、會議費、電話費、設備購置、修繕費、業(yè)務費、接待費、其他公用經費等。
二○○七年九月二十九日