2016年湛江市人民政府金融工作局部門預算
2016年湛江市人民政府金融工作局部門預算
目 錄
第一部分 2016年湛江市人民政府金融工作局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點項目預算績效目標設(shè)置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市人民政府金融工作局預算表
一、 2016年財政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預算支出表
三、 2016年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、 2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、 2016年政府性基金預算支出表
六、 2016年部門收支總表
七、 2016年部門收入表
八、 2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市人民政府金融工作 局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省和市關(guān)于金融工作的法律法規(guī)和方針政策,起草有關(guān)規(guī)范性文件,擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實施。
2.加強對銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、期貨、信托、擔保業(yè)的指導與服務,促進本市金融業(yè)與地方經(jīng)濟的協(xié)調(diào)和穩(wěn)定發(fā)展。協(xié)調(diào)、指導廣東(湛江)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展金融改革創(chuàng)新綜合試驗區(qū)的工作。
3.組織協(xié)調(diào)對地方金融機構(gòu)的管理,配合和支持中央駐市金融監(jiān)管管理機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管,協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾問題。
4.培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系,對小額貸款公司、融資性擔保機構(gòu)進行市場監(jiān)管和風險處置。
5.指導和支持各類金融機構(gòu)改革創(chuàng)新,組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急工作,整頓與規(guī)范金融秩序,配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動。加強社會信用體系建設(shè),促進湛江金融生態(tài)環(huán)境和金融安全區(qū)建設(shè)。
6.負責對地方國有金融資產(chǎn)的監(jiān)督管理,組織協(xié)調(diào)地方金融資源的優(yōu)化配置,監(jiān)督檢查地方國有金融資產(chǎn)運營情況。
7.培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場,指導和推進企業(yè)改制上市,參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。
2.本部門內(nèi)設(shè)三個科室:辦公室(與政策法規(guī)科合署)、銀行信貸與資本市場科、地方金融發(fā)展科(與保險市場科合署)。我局現(xiàn)有在職行政人員14名,工勤人員2名,退休人員1名,共17名,財政核發(fā)工資人數(shù)為17人。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算331.01萬元,比上年增加33.72萬元,增長10.19%,主要原因是在編人員的工資及津貼調(diào)整。
三、支出預算說明
支出預算331.01萬元,比上年增加33.72萬元,增長%10.19,主要原因是在編人員的工資及津貼調(diào)整。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排3.24萬元,比上年減少10.96萬元,下降338.27%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是2016年沒有因公出國(境)計劃安排;公務用車購置及運行費2.64萬元,比上年減少5.04萬元,下降190.90%,主要原因是2016年公務用車運行保有量比上年下降50%;公務接待費0.6萬元,比上年減少5.92萬元,下降90.80%,主要原因是嚴控公務接待開支,促使公務接待費用下降。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排35.36萬元,比上年增加10.53萬元,增長29.78%,主要原因是在編人員的工資及津貼補貼調(diào)整。其中:辦公費2萬元,郵電費1.45萬元,差旅費5萬元,會議費5萬元,日常維修費1萬元,辦公用房水電費3萬元,公務用車運行維護費2.2萬元,培訓費1萬元,接待費1萬元,其他交通費12.71萬元,其他商品和服務支出費1萬元。
(二)政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:1、占有使用車輛情況,現(xiàn)有車輛1輛,屬于一般公務用車;2、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)重點項目預算績效目標設(shè)置情況
2016年,我局沒有開展該項工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。