2016年中共湛江市委組織部部門預算
2016年中共湛江市委組織部部門預算
目 錄
第一部分 2016年中共湛江市委組織部部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構(gòu)設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點項目預算績效目標設置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年中共湛江市委組織部部門預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年中共湛江市委組織部
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
中共湛江市委組織部是市委主管組織工作和干部工作的綜合職能部門。主要職責:
1.研究和指導全市黨組織建設;協(xié)調(diào)、指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作。
2.考察縣(市、區(qū))和市直各部門以及其他列入市委管理的領導班子;辦理市管干部的任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直科級干部的備案審查和宏觀管理工作,承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流、安置事宜。
3.制訂干部隊伍建設的政策;綜合管理培養(yǎng)年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。
4.宏觀指導黨的組織制度和干部人事制度的改革;制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、制度。
5.檢查、督促組織和干部工作,向市委反映重要情況、提出建議、監(jiān)督科以上干部和干部選拔任用。
6.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃;協(xié)調(diào)、指導、檢查各縣(市、區(qū))和市直單位的干部培訓工作,組織市管干部和一定層次干部的培訓。
7.檢查、指導、協(xié)調(diào)知識分子工作;選拔管理市管優(yōu)秀專家和拔尖人才,選派和管理科技副縣(市)長。
8.宏觀管理退(離)休干部工作;制訂或參與制訂退(離)休干部工作的政策。
9.負責省、市黨代表和省委、市委要求黨代表參加的有關(guān)會議及活動的組織工作;負責我市出席全國、省黨代表大會選舉以及市黨代表大會的相關(guān)組織工作;負責指導基層黨代表大會的選舉工作及市黨代表大會選舉、增補的資格罷免工作,負責受理黨代表提出的提案、提議、詢問、質(zhì)詢,收集意見、建議,提出辦理意見,并對有關(guān)部門辦理情況進行督查;做好市黨代表聯(lián)絡服務工作。
10.承辦市委和省委組織部交辦的其他事項。
11.負責全市“兩新”組織工作。
下屬參公管理事業(yè)單位黨員電化教育中心主要職能:
負責指導、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理全市黨員電化教育工作;指導、督促抓好全市黨員電教播放網(wǎng)點規(guī)范化建設;負責黨員電化教育教材的引進、復制、發(fā)行和交流工作;檢查落實基層電教播放收看工作;拍攝制作黨員教育電教視頻專題片;與市電視臺聯(lián)合舉辦《湛江黨建》電視專欄,加強黨建工作宣傳;籌劃實施全市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作,拓寬黨員電教領域;負責組織培訓全市黨員電化教育工作人員。
(二)機構(gòu)設置
1.本部門預算為匯總預算,包括:部本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:中共湛江市委組織部黨員電化教育中心(參公事業(yè)單位)。
2.本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本部門設13個科室(辦公室、調(diào)研室、組織科、農(nóng)村組織科、干部一科、干部二科、干部三科、干部培訓科、干部監(jiān)督科、人才工作科、信息科、黨聯(lián)科、“兩新”辦),1個下屬參公事業(yè)單位(黨員電化教育中心),1個市委派駐機構(gòu)(“兩新”組織黨工委),5個臨時機構(gòu)(遠程辦、人才辦、基層辦、考核辦、公選辦)。本部門總編制60名。其中:行政編制47名,后勤服務人員數(shù)7名,參公事業(yè)編制6名。市委組織部2016年財政供養(yǎng)人數(shù)70人。其中:在職56人,離退休14人。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算2484.02萬元,比上年增加1126.53萬元,增長82.99%,主要原因是工作任務增加,造成收入預算相應提高。
三、支出預算說明
支出預算2484.02萬元,比上年增加1126.53萬元,增長82.99%,主要原因是工作任務增加,造成支出預算相應提高。
四、“三公”經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排20.26萬元,比上年減少51.5萬元,下降71.76%,主要原因是車改后公務用車購置及運行維護費的減少。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,一般不安排因公出國(境)活動;公務用車購置及運行費5.28萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費5.28萬元),比上年減少51.5萬元,下降90.7%,主要原因是車改后公務用車保有量的減少;公務接待費14.98萬元,與上年保持不變,主要原因落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約,在保障正常的公務接待基礎上嚴控公務接待開支。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排108.4萬元,比上年增加22.56萬元,增長26.28%,主要原因是增加單位人員和增發(fā)公務交通補貼。其中:日常公用經(jīng)費58.4萬元,公務交通補貼38.36萬元,個人通訊費補貼11.64萬元等。
(二)政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排51.4萬元,其中:貨物類采購預算51.4萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:共有車輛12輛,其中:一般公務用車12輛。2016年將按照有關(guān)規(guī)定辦理部分車輛的報廢或處置手續(xù)。
(四) 重點項目預算績效目標設置情況
2016年財政項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款300萬元,政府性基金當年撥款0萬元。對比上年財政項目績效推進全市干部培訓(學習和全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神)。
(五) 專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算:是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.“兩新”組織:非公有制經(jīng)濟組織和社會組織的簡稱。
8. 一報告兩評議:地方黨委常委會向全委會報告工作時,要專題報告年度干部選拔任用工作情況,并在全委會委員中對干部選拔任用工作進行民主評議,評議結(jié)果報上級黨委組織部門;探索開展全委會委員對本級黨委新提拔的黨政主要領導干部進行民主測評的工作。
第二部分 2016年中共湛江市委組織部
部門預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表