2016年湛江市檔案局部門預(yù)算(含三公經(jīng)費)
2016年湛江市檔案局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市檔案局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市檔案局部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市檔案局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
湛江市檔案局職能和主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策,制訂全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度,并組織實施;對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃,宏觀管理;對縣(市、區(qū))檔案館和各專業(yè)檔案館及市直機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案工作實行監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào),開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù);開展《中華人民共和國檔案法》的貫徹落實和執(zhí)法監(jiān)督工作,依法查處檔案違法行為;組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和科研成果推廣應(yīng)用及學(xué)術(shù)交流活動;組織并指導(dǎo)全市的檔案教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審有關(guān)工作;集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和新中國成立后市直機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位具有長久保存價值的各種載體、各種門類的檔案資料,保守黨和國家機密,維護(hù)檔案的完整與安全;負(fù)責(zé)收集、整理、保管、利用本市的重要政務(wù)活動和重大突發(fā)事件形成的檔案資料;負(fù)責(zé)市直及有關(guān)單位檔案資料的接收、征集工作;對館藏的各種載體、各種門類檔案資料進(jìn)行科學(xué)管理,負(fù)責(zé)檔案的整理、保管、鑒定和搶救工作;負(fù)責(zé)檔案史料的研究、匯編、編纂出版工作,開發(fā)檔案信息資源,開展現(xiàn)行文件閱覽,為社會各方面提供服務(wù);參與湛江市有關(guān)重大活動,拍攝、收集聲像資料存檔工作;承辦市委、市政府及上級檔案部門交辦的有關(guān)事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
2.湛江市檔案局內(nèi)設(shè):辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科、館務(wù)編研科、技術(shù)聲像科??偩幹茢?shù)21名。其中依照公務(wù)員管理核撥事業(yè)編制20名,事業(yè)工勤編制1名。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算564.76萬元,比上年增加104.59萬元,上升22.73%,主要原因是項目支出增加了數(shù)字化經(jīng)費30萬,合同工工資10.8萬等;基本支出由于車改,增加了車補補助,另外人員工資調(diào)資工資上升。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算564.76萬元,比上年減少20.05萬元,比上年增加104.59萬元,上升22.73%,主要原因是項目支出增加了數(shù)字化經(jīng)費30萬,合同工工資10.8萬等;基本支出由于車改,增加了車補補助,另外人員工資調(diào)資工資上升。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.2萬元,比上年減少4.4萬元,下降37.93%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待開支,促使公務(wù)接待費用下降,另公車改革,減少一臺汽車,汽車運行費也減少。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費4.2萬元,比上年減少2.2萬元,下降33.33%,主要原因是公車改革,減少一臺汽車,汽車運行費減少;公務(wù)接待費3萬元,比上年減少2萬元,下降40%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待開支,促使公務(wù)接待費用下降。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排22.2萬元,比上年減少4.4萬元,下降16.54%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,節(jié)省開支。其中:辦公費5萬元,印刷費0萬元,郵電費0.5萬元,差旅費3萬元,會議費1萬元,福利費0萬元,日常維修費3萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費6.6萬元等。
(二)政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排28.11元,其中:貨物類采購預(yù)算28.11萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:361.76萬元。本部門原有車輛3輛,由于公車改革,拍賣了一臺汽車,現(xiàn)有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
沒有開展該項工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
4、國有資產(chǎn):國有資產(chǎn)是法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟(jì)和社會效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總稱。