湛江市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2017年部門預算公開
2017年湛江市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心(湛江市人工影響天氣中心)部門預算目錄
第一部分 2017 年預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產占有使用情況
(四)重點項目預算績效目標設置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年 部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預算支出表
三、2017年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)
四、2017年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
湛江市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心
(湛江市人工影響天氣中心)2017年
部門預算編制基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
湛江市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心于2014年4月17日批準成立,同時將湛江市人工影響天氣辦公室更名為湛江市人工影響天氣中心,并入湛江市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心并加掛牌子,湛江市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心(湛江市人工影響天氣中心)為正科級事業(yè)單位,公益一類。其主要職責是負責突發(fā)預警信息發(fā)布平臺的建設、運行、管理和維護;負責經湛江市人民政府審批同意或授權可直接發(fā)布的各類突發(fā)公共時間預警信息的手機、整理和發(fā)布;組織制定本市人工影響天氣工作計劃和日常工作計劃,并組織實施。協(xié)調市內外、跨部門、跨縣(市)的人工影響天氣工作,組織做好人工影響天氣所需器材的統(tǒng)一訂購及裝備巡檢工作,組織實施本市內人工增雨、人工消雨、人工消雹、人工消霧、人工防霜等人工影響天氣工作,承擔人工影響天氣預警指揮作業(yè)系統(tǒng)建設,組織全市人工影響天氣作業(yè)人員業(yè)務培訓和崗位考核工作。
(二)人員構成情況
市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心為正科級公益一類事業(yè)單位,共有事業(yè)編制5名,實有在職人員2名,雇傭后勤人員10名。
二、預算收入情況
2017年預算總收入355.77萬元,其中預算經費安排撥款355.77萬元。比上年增加293.09萬元,增長467.6%,主要是由于增加了項目收入和人員經費支出。
三、預算支出情況
2017年總支出355.77萬元,比上年增長218.09萬元,增長158%,主要是增加了自動站維修的項目經費和人工影響作業(yè)經費。其中工資福利支出74.6萬元,占總支出20.97%;一般商品和服務支出0.9萬元,占總支出0.25%;對個人和家庭的補助支出3.27萬元,占總支出0.92%;項目支出277萬元,占總支出77.86%。
支出預算按經濟分類劃分:基本支出預算78.77萬元,占總支出22.14%,其中:工資福利支出74.6萬元,一般商品和服務支出0.9萬元,對個人和家庭的補助3.27萬元。項目支出預算277萬元,占總支出77.86%。
2017年支出預算按功能分類,醫(yī)療衛(wèi)生支出0.62萬元,國土海洋氣象等支出354.167萬元,住房保障支出0.99萬元;
按支出性質和經濟分類,基本支出78.77萬元,占總支出22.14%;項目支出277萬元,占總支出77.86%。項目支出主要有人工影響天氣,氣象儀器維修維護等支出。
四、“三公經費”預算支出說明
2017年“三公”經費預算支出總額1萬元,與上年1萬元持平,單位秉持厲行節(jié)約和散工經費在只減不增的原則,雖然物價上漲,但是三公經費與去年持平,具體如下:
1、因公出國(境)費用支出為0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出總額0萬元。
3、公務接待費1萬元,與去年1萬元持平。堅持厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
五、機關運行預算經費支出說明
2017年本部門機關運行經費支出75萬元,比上年減少1萬元,減少的主要原因是我局嚴格控制執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴格控機關運行費的開支,從而促使機關運行費用下降。其中辦公費25萬元、印刷費5萬元、郵電費20萬元、差旅費4萬元、培訓費5萬元、水費3萬元、電費4.5萬元、公務接待費1萬元、其它商品和服務支出7.5萬元。
六、政府采購預算支出說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元。
七、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛
八、重點項目預算績效目標設置情況
2017 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,本部門共有1個專項項目預算績效,主要是自動站維持經費共投資124萬元,績效年度目標是及時分配下達并完成年度計劃投資。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經費支出口徑主要包括因公出國(境)費,公務用車購置和運行費、國內公務接待費,其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
機關運行預算經費支出口徑與部門預算一般公共預算財政撥款基本支出中日常公用經費與項目支出之和一致。