2018年湛江市法制局部門預(yù)算
2018年湛江市法制局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市法制局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市法制局部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市法制局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)政府法制工作的方針、政策;擬訂全市依法行政工作的中、長期規(guī)劃、組織實施年度依法行政工作計劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本級政府所屬工作部門和下級政府的依法行政工作,開展依法行政的宣傳教育。
2.擬訂年度政府規(guī)范性文件制訂計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。起草或組織起草、審核、修改由本市負(fù)責(zé)起草的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政府規(guī)范性文件草案。
3.依法核準(zhǔn)本市各級行政執(zhí)法機關(guān)的行政執(zhí)法職權(quán)和依據(jù),對需要設(shè)立的行政執(zhí)法隊伍進(jìn)行審核并按規(guī)定上報審批。組織對全市行政執(zhí)法人員的法律知識培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn),辦理《行政執(zhí)法證》的審核、下發(fā)和監(jiān)督管理工作。
4.承擔(dān)市人民政府督察隊的日常工作,負(fù)責(zé)辦理行政執(zhí)法監(jiān)督中的具體工作;組織實施依法應(yīng)由市人民政府直接實施或者決定實施的行政處罰。
5.承辦市人民政府交辦的重要行政措施發(fā)布前的合法性審查;負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件的解釋工作,組織清理、修訂市人民政府規(guī)范性文件。辦理各縣(市、區(qū))人民政府和市人民政府各工作部門作出的重大行政處罰決定和制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
6.承辦向市人民政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件;代理市人民政府行政應(yīng)訴事務(wù);對市政府所屬工作部門和下級人民政府開展行政復(fù)議、行政訴訟和行政賠償工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。
7.開展政府法制工作、政府法制理論研究和交流,開展對外法制業(yè)務(wù)交流。
8.承辦市人民政府和省政府法制辦公室交辦的事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)五個科室:辦公室、法規(guī)科、行政執(zhí)法督察科(掛市人民政府行政執(zhí)法督察辦公室牌子、掛市人民政府依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子)、行政復(fù)議應(yīng)訴科和政府法律事務(wù)科。人員構(gòu)成情況:法制局編制數(shù)28名。其中:行政編制25名,工勤編制3名?,F(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員28人,離退休人員9人。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算615.76萬元,比上年增加2.33萬元,增長0.38%,主要原因是按照調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費支出。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算615.76萬元,比上年增加2.33萬元,增長0.38%,主要原因是按照調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費支出。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.39萬元,比上年增加0萬元,增長0%,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費2.64萬元,比上年增加0萬元,增長0%,與上年保持不變;公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,與上年保持不變;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.64萬元,比上年增加0萬元,增長0%,與上年保持不變;公務(wù)接待費1.75萬元,比上年增加0萬元,增長0%,與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排61.03萬元,比上年減少0.62萬元,下降1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制日常經(jīng)費預(yù)算開支。其中:辦公費18.56萬元,印刷費0.5萬元,郵電費6.72萬元,差旅費1.5萬元,會議費1萬元,福利費0萬元,日常維修費1.5萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元,辦公用房水費0.1萬元,電費2萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2.64萬元, 其他商品和服務(wù)支出0.4萬元,手續(xù)費0.1萬元,租賃費1.5萬元,培訓(xùn)費0.5萬元,勞務(wù)費3.5萬元,工會經(jīng)費3萬元,其他交通費用17.51萬元。
(二)政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2018年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
3. “三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2018年湛江市法制局部門預(yù)算表(見附件)