2018年度湛江市財(cái)政局預(yù)算公開
目錄
第一部分2018年湛江市財(cái)政局部門預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
二、 收入預(yù)算說明
三、 支出預(yù)算說明
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)說明
五、 其他需要說明的情況
第二部分2018年湛江市財(cái)政局部門預(yù)算表
一:2018年財(cái)政撥款收支總表
二:2018年一般公共預(yù)算支出表
三:2018年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
四:2018年一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)
五:2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六:2018年政府性基金預(yù)算支出表
七:2018年部門收支總表
八:2018年部門收入表
九:2018年部門支出表
湛江市財(cái)政局2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市財(cái)政局為湛江市人民政府正處級工作部門,設(shè)有21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、法規(guī)稅政科、預(yù)算科、國庫科、綜合科、行政政法科、教科文科、工貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、社會保障科、外經(jīng)金融科、會計(jì)科、績效評價科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、政府采購監(jiān)管科、監(jiān)督檢查辦公室、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、人事教育科、行政管理科和金融債務(wù)管理科。納入財(cái)政局2018 年部門預(yù)算編制范圍的單位包括:財(cái)政局本級、2個直屬行政機(jī)構(gòu)(直屬分局、國庫支付辦),4個參公管理機(jī)構(gòu)(契稅中心、農(nóng)財(cái)辦、工程審核中心、預(yù)算外中心)和2個公益一類事業(yè)單位(資產(chǎn)管理中心、信息中心)。
湛江市財(cái)政局主要職能是:
貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收、國有資產(chǎn)管理的法規(guī)、制度和方針政策;組織擬訂財(cái)政、國有資產(chǎn)、資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)會計(jì)等方面的地方性法規(guī)和制度,并監(jiān)督實(shí)施;參與有關(guān)稅收法規(guī)和制度的擬訂。編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,受市人民政府委托,向市人民代表大會報(bào)告市級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況,市人大常委會報(bào)告決算。擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、政府采購政策、制度;負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國庫集中支付制度。制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入,監(jiān)繳國有資產(chǎn)收益。會同有關(guān)部門組織實(shí)施國有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營等工作;組織編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算;負(fù)責(zé)國有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表)的統(tǒng)計(jì)、分析和評價。承辦市人民政府和省財(cái)政廳交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
湛江市財(cái)政局總編制數(shù)198名。其中:行政編制116名、工勤人員編制19名、參公、事業(yè)編制63名?,F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員189人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員6人),離退休人員78人。
(三)主要工作任務(wù)
進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益,切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險,為實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供更有力的財(cái)力保障。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算5563.37萬元,其中:一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款3893.37萬元,基金預(yù)算撥款1670萬元。2017年收入預(yù)算5065.48萬元,其中:一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款5065.48萬元,無安排基金預(yù)算撥款,2018年部分專項(xiàng)資金在基金預(yù)算撥款中安排。較上年收入預(yù)算增長原因主要是2018年在職人員比2017年增加3人,退休人員增加4人,人數(shù)的增加,公用經(jīng)費(fèi)與對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算也隨之增加。較上年基金預(yù)算撥款增長原因主要是工程預(yù)結(jié)算審核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加(2017年在一般公共預(yù)算安排),因2018年需完成省運(yùn)會場館項(xiàng)目結(jié)算及湛江市調(diào)順跨海大橋一期工程預(yù)算(約17億元)等重大投資項(xiàng)目審核,預(yù)計(jì)委托中介機(jī)構(gòu)審核服務(wù)費(fèi)較上年有所增長;2018年新增了市級配套資金項(xiàng)目有:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)域生態(tài)循環(huán)項(xiàng)目、土地托管項(xiàng)目和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算5563.37萬元。支出預(yù)算按用途劃分,基本支出預(yù)算3383.37萬元,占總支出的60.82%,其中工資福利支出2361.07萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出541.17萬元;一般商品和服務(wù)支出481.13萬元。2018年基本收支預(yù)算較上年基本收支預(yù)算(3084.48萬元)增加 298.89萬元,增長9.69%,增長原因主要是2018年在職人員比2017年增加3人,退休人員增加4人,人數(shù)的增加,公用經(jīng)費(fèi)與對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算也隨之增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算2180萬元,占總支出的39.18%。2018年項(xiàng)目收支預(yù)算較上年項(xiàng)目收支預(yù)算(1981萬元)增加199萬元,增長10.05%。增長原因主要是工程預(yù)結(jié)算審核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,因2018年需完成省運(yùn)會場館項(xiàng)目結(jié)算及湛江市調(diào)順跨海大橋一期工程預(yù)算(約17億元)等重大投資項(xiàng)目審核,預(yù)計(jì)委托中介機(jī)構(gòu)審核服務(wù)費(fèi)較上年有所增長;2018年新增了市級配套資金項(xiàng)目有:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)域生態(tài)循環(huán)項(xiàng)目、土地托管項(xiàng)目和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.92萬元:因公出國(境)費(fèi)4萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.92萬元,公務(wù)接待費(fèi)15萬元。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017 年持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支,這兩年“三公”費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。
五、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算481.13萬元,主要包括:辦公費(fèi)156.35萬元、印刷費(fèi)10萬元、水費(fèi)9萬元、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)33.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.8萬元、差旅費(fèi)15萬元、因公出國(境)費(fèi)4萬元、維修(護(hù))費(fèi)12萬元、會議費(fèi)29.9萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、勞務(wù)費(fèi)3.8萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.2萬元、其他交通費(fèi)用103.53萬元、稅金及附加費(fèi)用15萬元、其他商品和服務(wù)支出16.8萬元。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算329.9萬元,增加了151.23萬元,增長45.84%,增長原因2018年在職人員比2017年增加3人,退休人員增加4人,人數(shù)的增加,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算也隨之增加。
(二)政府采購安排情況
2018年本部門政府采購預(yù)算總額550萬元,包括:政府采購貨物預(yù)算150萬元,其中通用設(shè)備采購預(yù)算150萬元;政府采購工程預(yù)算300萬元,其中裝修工程采購預(yù)算300萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元,其中信息技術(shù)服務(wù)采購預(yù)算30萬元,維修和保養(yǎng)服務(wù)采購預(yù)算70萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,納入財(cái)政局2018 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車5輛。單位價值30萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單位價值30萬元以上專用設(shè)備3臺(套)。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
根據(jù)文件規(guī)定,2018年財(cái)政局專項(xiàng)項(xiàng)目(超100萬元)均實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款270萬元,政府性基金當(dāng)年撥款1551萬元。2018年,我單位主要工作目標(biāo)有:全面梳理和優(yōu)化支出流程,健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度;突出重點(diǎn),認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出,在合法依程、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作,力爭2018年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。
(五)專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
附件三:2018年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
附件四:2018年一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)