2015年湛江市委政法委部門預算公開(含部門預算情況說明及相關預算表格)
湛江市政法委2015年預算基本情況說明
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一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
中共湛江市委政法委員會是領導、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政法機關履行執(zhí)法司法職責的市委工作部門,與市綜治辦、市委防范辦和市委維穩(wěn)辦等部門合署辦公,共設11個職能辦(處、室、科)。主要職責有:
1、維護社會穩(wěn)定
協(xié)調(diào)指導各地各部門掌握不穩(wěn)定因素的苗頭,開展社會不穩(wěn)定因素的排查化解。做好敵社情分析研判,適時向市委及上級有關部門提出處理建議和決策參謀。部署做好群體性事件防控工作,確保社會大局穩(wěn)定。
2、社會治安綜合治理
分析研究全市社會治安形勢,提出加強和指導社會治安綜合治理工作意見,供市委、市政府決策。研究提出指導、協(xié)調(diào)、推動各地、各系統(tǒng)落實社會治安綜合治理工作的措施。根據(jù)治安形勢的需要,研究并組織對突出治安問題進行統(tǒng)一的專項斗爭。牽頭組織、協(xié)調(diào)、指導各地各單位開展打擊毒品違法犯罪、鐵路護路聯(lián)防等工作。
3、組織防范處理邪教
組織全市防范和處理邪教工作。
4、做好調(diào)處糾紛
主要是調(diào)處山林、土地、灘涂糾紛案件。
5、協(xié)助管理政法領導干部等。
協(xié)助市委組織部管理政法各部門領導干部,指導和檢查督促政法隊伍的教育培訓工作。
6、對政法部門執(zhí)法活動進行監(jiān)督。
根據(jù)中央有關規(guī)定,對政法部門執(zhí)法活動進行監(jiān)督。
(二)人員構成情況
政法委編制62人,在編在崗58人,其中干部48人,職工10人。離休干部1人,退休干部21人,退休職工1人,離崗退養(yǎng)人員2人。
(三)預算年度的主要工作任務
2015年,全市各級政法機關緊緊圍繞市委中心工作,貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念,主動作為,勇于擔當,攻堅克難,求實創(chuàng)新,為全市經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造了良好社會環(huán)境。
一是維護社會大局穩(wěn)定。圓滿完成全國“兩會”、“9·
二是加強對社會治安突問題地區(qū)的整治。年初,由市委政法委牽頭,從公檢法抽調(diào)干警進駐遂溪縣黃略鎮(zhèn),對黃略鎮(zhèn)治安突出問題進行重點整治,取得了顯著成效,受到社會各界廣泛關注和好評。
三是扎實開展平安建設工作。繼續(xù)深化平安湛江建設,推進了一批創(chuàng)建項目落實,如期完成平安創(chuàng)建第二階段目標任務?!捌桨布毎惫こ淘鷮嵧七M,創(chuàng)建成效顯著。
四是深入開展社會矛盾化解年專項行動,化解一批重大社會矛盾和不穩(wěn)定因素。
五是加強政法隊伍建設。廣泛開展爭先創(chuàng)優(yōu)活動,評選出全市“十佳政法干警”。
2016年,我委深入學習貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會以及中央、省委政法工作會議和市委十屆九次、十次全會精神,樹立新理念,適應新形勢,以防控風險、服務發(fā)展、破解難題、補齊短板為重點,以提升群眾安全感和滿意度為目標,以創(chuàng)新社會治理、基層基礎建設、司法體制改革為支撐,深入推進平安湛江、法治湛江和過硬隊伍建設,為助推加快崛起、建設幸福湛江,創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境。
二、收入預算說明
2015年收入預算1129.72萬元,其中:預算安排撥款1079.72萬元,其他收入50萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算1129.72萬元。占支出的75.5%,其中:工資福利支出521.34萬元,一般商品和服務支出95萬元,對個人和家庭的補助支出236.38萬元?;局С鲱A算較上年減少5.74萬元。減少的原因是在職人員減少,公用經(jīng)費減少。
項目支出預算277萬元,占支出的24.5%,較上年增加80萬元,增長24.5%,增長原因主要是我委各部門預算安排撥款的業(yè)務經(jīng)費增加? 。
2015年湛江市政法委員會
“三公”經(jīng)費支出情況說明
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“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2015年湛江市政法委員會財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計92.78萬元,比上年減少24.75萬元。其中:因公出國(境)費2.53萬元,占2.7%,比上年減少0萬元,減少的原因主要是2015年計劃因公出國人數(shù)比上年下降100%;公務用車購置及運行維護費79.18萬元,占85%,比上年減少24.74萬元,減少的原因主要一是2015年計劃購置公務車數(shù)量比上年下降100%,二是2015年公務用車運行保有量比上年下降5.3%;公務接待費11.07萬元,占11.9%,比上年減少0.01萬元,減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定“,嚴控公務接待開支,促使公務接待費用下降。
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附件:2015預算表格(含收支總表、基本支出表、項目支出表、三公經(jīng)費表、按經(jīng)濟分類表、按功能分類表)