2017年度湛江市安全生產監(jiān)督管理局決算"三公"經費說明
2017年度決算"三公"經費說明
湛江市安全生產監(jiān)督管理局2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.13萬元,完成預算25.84萬元的 85.64% 。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算 0 萬元的 0% ;公務用車購置及運行費支出決算為 18.74 萬元,完成預算 15.84 萬元的 118.30% ;公務接待費支出決算為3.39 萬元,完成預算 10 萬元的 33.9% 。因此,2017年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)。
與上年相比,2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年 減少10.42 萬元,下降32% 。其中:因公出國(境)費支出決算 減少(增加)0萬元,下降0% ;公務用車購置及運行費支出決算 減少6.37萬元,下降26% ;公務接待費支出決算 減少4.05萬元,下降55% 。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要情況:當年沒有因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出減少的主要情況:本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“公務用車購置及運行維護費”經費開支;公務接待費支出減少的主要情況:本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“公務接待”經費開支。
2017 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0 萬元,占 0% ;公務用車購置及運行費支出 18.74萬元,占84.68% ;公務接待費支出 3.39萬元,占15.32% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排 局機關及下屬1 個單位出國團 0個、累計0 人次。開支內容包括: (1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,;(3)境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 18.74 萬元,其中:公務用車購置支出為 0 萬元,2017 年公務用車購置數(shù) 0 輛。公務用車運行及維護支出 18.74萬元,2017年局機關及下屬1個單位 公務用車保有量為 6 輛,主要用于 一般公務和執(zhí)法、安全生產大檢查。
3.公務接待費支出3.39萬元,主要用于 主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作、安全生產大檢查等方面的接待 。 2017年,局機關及下屬1個單位 共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內接待 40 余次,接待人數(shù)共 350 余人次, 主要包括主要包括上級單位檢查和相關單位交流、開展年度安全生產等方面的工作。
公開07表 | |||||||||||
部門:湛江市安全生產監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
2017年度預算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.84 | 0 | 15.84 | 0 | 15.84 | 10 | 22.13 | 0 | 18.74 | 0 | 18.74 | 3.39 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2017年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況有關填表說明: (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。 (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。 (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。 |
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