2022年湛江市應(yīng)急管理局決算“三公”經(jīng)費說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市應(yīng)急管理局2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.5 萬元,完成全年預(yù)算24.6 萬元的91.4% ,比上年決算數(shù)減少17.3 萬元,下降43.5% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的0.0% ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0.0% ;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為20.7 萬元,完成預(yù)算21.6 萬元的95.9% ,比上年決算數(shù)增加6.65 萬元,增長47% ;其中:公務(wù)用車購置支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的0.0% ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0.0% ;公務(wù)用車運行維護費支出決算為20.7 萬元,完成預(yù)算21.6 萬元的95.9% ,比上年決算數(shù)增加6.65 萬元,增長47% ;公務(wù)接待費支出決算為1.79 萬元,完成預(yù)算3 萬元的59.7% ,比上年決算數(shù)增加0.83 萬元,增長87.1%。
2022 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況:我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2022 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 上年決算數(shù)的主要情況:一是根據(jù)工作需要,經(jīng)報請批準(zhǔn)業(yè)務(wù)用業(yè)車編制臺數(shù)增加;二是根據(jù)工作需要,上級業(yè)務(wù)檢查比上年度次數(shù)增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0% ;公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.7萬元,占92% ;公務(wù)接待費支出1.79萬元,占8% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0 個、累計0 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.7 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出20.7 萬元,公務(wù)用車保有量為10 輛,主要用于日常公務(wù)行為、安全執(zhí)法及“三防”工作檢查。
3.公務(wù)接待費支出1.79 萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流、調(diào)研及開展年度安全生產(chǎn)檢查等各方面的工作。 ,共接待國外、境外來訪團組0 個,來訪外賓0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待12 次,接待人數(shù)共150 人。主要包括主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流、調(diào)研及開展年度安全生產(chǎn)檢查等各方面的工作。
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。